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内部审计流程

发布日期:2019-08-10 作者:郑州睿之诚企业管理咨询有限公司 点击:

  很多人对于公司的内部审计流程不太了解,下面河南自贸区代理记账公司给大家介绍下内部审计流程的流程:


  一、审计人员对被审计单位或项目提供的审计材料进行检查,目的是对财务报表所包含的信息真伪进行求证,为后面的审计流程奠定基础。


  二、审计人员观察被审计单位的相关工作人员正在从事的活动或工作,以便真实了解其工作状态及效率。通常,该审计环节一般会事先与被审计单位负责人进行沟通,特殊情况下也可突击进行。


  三、审计人员以书面(或口头)的方式,向被审计单位的相关人员获取审计材料,并对获取的资料进行评价。一般情况下,资料的真实性往往需要审计人员进行大胆求证,可向相关人员索要证据并要求他们配合工作。因此,这是内部审计流程中比较难把握的一步。

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  四、审计人员可直接从第三方机构(如银行等)获取书面答复以作为审计证据,当针对的是与特定账户余额及项目相关的认定时,常常需要用到这一步。


  五、审计人员对记录或文件中的数据计算的准确性进行核对,有手工和电子两种方式,但在现代审计中,大部分审计人员都已采取电子形式。


  六、审计人员独立执行作为被审计单位内部控制组成部分的程序或控制,该步骤只能用于控制测试。


  七、审计人员通过研究不同财务数据之间以及财务数据与非财务数据之间的内在联系,对财务信息作出客观评价。


  八、审计人员整理相关资料,编制审计报告,说明在此次审计过程中发现的问题并提出解决办法。


     这些就是大概的流程了,大家在看完郑州代理记账公司的介绍一定是更了解了。


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